Курсы по налогам и налогообложению
Курсы
- Дата на сайте курса
- 3 мес.
- Вы научитесь управлять правами на продукты интеллектуальной собственности. Сможете защитить объекты интеллектуальной собственности, превратить их в актив компании и монетизировать.
- Нет
- Дата на сайте курса
- Заочная с применением дистанционных образовательных технологий
- Диплом
- Изучите экономическую безопасность за 6 мес. Диплом Москвы. Рассрочка от Академии
- с 2023-06-13
- 800
- Диплом
- Курс подойдет тем, кто хочет получить знания и навыки в области защиты экономических интересов организации, предотвращения и раскрытия экономических преступлений, анализа и управления рисками.
- Дата на сайте курса
- 256
- Профессия
- Диплом
- Работать в сфере страхования можно только при наличии профессионального образования и диплома специалиста. Получить образование можно не только традиционным способом в университете, но и на курсах профпереподготовки в центрах ДПО. «АПОК» приглашает пройти профессиональную переподготовку по страхованию в удаленном формате, что позволяет не прерывать профессиональную деятельности на время переподготовки.Профпереподготовка направлена на изучение основной концепции организации страхового дела в РФ. Дистанционная переквалификация рассчитана на специалистов, уже имеющих первичное высшее или среднее специальное образование.Основные этапы онлайн-переквалификации:изучение профильных дисциплин;получение дополнительных знаний;экзамены в формате тестов.
- Дата на сайте курса
- 576
- Профессия
- Диплом
- «АПОК» приглашает работников, которые осуществляют эксплуатацию и ремонт электротехнического оборудования и электросетей, пройти переподготовку на инженера-электрика по всей России. Это последипломное образование, которое поможет за короткое время пройти переквалификацию, переучиться и приобрести новые компетенции, подготовиться к выполнению функций на новой инженерной должности по специальности электрика. Дистанционно: готовим инженеров без отрыва от работы.Профессиональная переподготовка — дополнительное образование. Его получают, чтобы переучиться, расширить спектр профессиональных компетенций. Профпереподготовка помогает освоить профессию инженера-электрика на базе первого образования за несколько месяцев. В «АПОК» — без отрыва от работы и очных занятий.Профиль программы. Комплексное изучение:технологий эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования и электросетей;методов обслуживания конструктивных особенностей электрооборудования;методов разработки норм расхода электроэнергии;методов проведения планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации электрооборудования, т.д..Программа соответствует требованиям закона № 273-ФЗ «Об образовании», ЕКС, утв. Приказом Минздрава № 877 от 10.12.2009 и профстандартам, включая 20.012, 20.014, 20.032, 24.038 и пр.
- Дата на сайте курса
- 256
- Профессия
- Диплом
- «АПОК» приглашает пройти профессиональную переподготовку по химическим технологиям нефти и газа в удаленном формате, что позволяет не прерывать работу на время обучения. В рамках курса переподготовки вы будете изучать учебные материалы в свободное время, а по окончании обучения получите диплом о пройденном переобучении. Документ, выдаваемый центром ДПО, котируется наравне с дипломами, выдаваемыми высшими и средне-специальными образовательными организациями.Профобучение по химическим технологиям по всей России направлено на получение дополнительной квалификации в рамках уже имеющейся специальности. Учебный план может занимать от 1,5 до 6 месяцев, в нем учитываются актуальные квалификационные требования к конкретной профессии. Учебные программы курса онлайн-переподготовки разработаны по ФГОС и профстандартам и содержат только профильные дисциплины.Основные этапы профпереподготовки по химическим технологиям переработки нефти:изучение профильных дисциплин;формирование дополнительных компетенций;итоговые экзамены в форме тестов.
- Дата на сайте курса
- 256
- Профессия
- Диплом
- Учебный центр «АПОК» приглашает пройти по газотурбинным и паротурбинным установкам и двигателям профпереподготовку по всей России. Обучение проводится с использованием телекоммуникационных средств, поэтому слушатели могут учиться дома после работы.Курс поможет освоить методы работы и трудовые функции специалистов, занимающихся техническим обслуживанием газотурбинных установок. Программа профессиональной переподготовки включает:набор учебных материалов для освоения должностных обязанностей;комплекс нормативных документов по специальности;тестирование по темам курса.Изучив все материалы и регламенты по газотурбинным, паротурбинным установкам и двигателям слушатели сдают тестирование и получают образовательный документ.
- Дата на сайте курса
- 384
- Профессия
- Диплом
- Чтобы проводить кадастровую экспертизу и вести деятельность по надзору, специалисту необходимо профессиональное образование по соответствующему профилю деятельности. Сегодня получить диплом можно за срок от 1,5 месяца в центре ДПО. «АПОК» проводит по кадастровой оценке переподготовку в онлайн-формате. Слушатели могут сами выбирать место и время занятий, осваивая специальность без отрыва от профессиональной деятельности.Профессиональная переподготовка — способ получить образование в короткие сроки. Такие курсы подходят специалистам, уже имеющим базовую специальность. На курсе по государственной кадастровой оценке вы освоите необходимые компетенции для выполнения трудовых функций.
вносится в ФРДО
- Программа соответствует Приказу Минобрнауки
РФ № 499м
- Бессрочный доступ к материалам курса
в личном кабинете
- Онлайн обучение с последующим доступом
к записи на 30 дней
- Разбор актуальной практики и примеров
участников
- Обучение проходит на исторической территории
ВДНХ
Откройте для себя передовые методы налогового
планирования. На курсе вы познакомитесь с принципами оптимизации и минимизации налогообложения, научитесь управлять фискальными рисками и оценивать налоговую выгоду. Полученные знания помогут вам принимать обоснованные управленческие решения и обеспечивать устойчивое финансовое развитие вашего предприятия
- Освоение методик оптимизации и минимизации налогообложения
- Изучение понятия налогового планирования и уклонения от уплаты налогов
- Освоение методов управления фискальными рисками как бизнес-процесс
- Изучение концепции налоговой выгоды и коммерческой осмотрительности
- Недостаточные знания в области налогового планирования
- Недостаточное понимание налогового планирования и уклонения от уплаты налогов
- Недостаточные навыки управления фискальными рисками
- Недостаточное понимание налоговой выгоды и коммерческой осмотрительности
- Посещаете или смотрите занятия
- Закрепляете знания на практике
- Получаете документ и приступаете к работе
- Мало реальных отзывов
- Для новичков
- Удостоверение о повышении квалификации
- Сможете работать в найме, удалённо или на фрилансе
- Научитесь вести учёт в программе «1С: Бухгалтерия». Получите доступ к облачной платформе 1С
- Освоите профессию с нуля с ТОП экспертами и научитесь вести бухгалтерский и налоговый учёт
- Мало реальных отзывов
- Для новичков
- Новичкам в бухгалтерии
- Посещаете или смотрите занятия
- Закрепляете знания на практике
- Проходите тестирование
- Получаете документ и приступаете к работе
- Мало реальных отзывов
- Для новичков
- Удостоверение о повышении квалификации
- Сможете работать в найме, удалённо или на фрилансе
- Научитесь вести учёт в программе «1С: Бухгалтерия». Получите доступ к облачной платформе 1С
- Освоите профессию с нуля с ТОП экспертами и научитесь вести бухгалтерский и налоговый учёт
- Мало реальных отзывов
- Для новичков
- Новичкам в бухгалтерии
- Посещаете или смотрите занятия
- Закрепляете знания на практике
- Проходите тестирование
- Получаете документ и приступаете к работе
- Мало реальных отзывов
- Для новичков
- Новичкам в бухгалтерии
- Посещаете или смотрите занятия
- Закрепляете знания на практике
- Проходите тестирование
- Получаете документ и приступаете к работе
- Мало реальных отзывов
- Для новичков
- Удостоверение о повышении квалификации
- Сможете работать в найме, удалённо или на фрилансе
- Научитесь вести учёт в программе «1С: Бухгалтерия». Получите доступ к облачной платформе 1С
- Освоите профессию с нуля с ТОП экспертами и научитесь вести бухгалтерский и налоговый учёт
- Мало реальных отзывов
- Для новичков
- Новичкам в бухгалтерии
- Посещаете или смотрите занятия
- Закрепляете знания на практике
- Проходите тестирование
- Получаете документ и приступаете к работе
- Мало реальных отзывов
- Для новичков
- Новичкам в бухгалтерии
- Посещаете или смотрите занятия
- Закрепляете знания на практике
- Проходите тестирование
- Получаете документ и приступаете к работе
- Мало реальных отзывов
- Для новичков
- Освоение методик оптимизации и минимизации налогообложения.
- Изучение понятия налогового планирования и уклонения от уплаты налогов.
- Понимание перспектив государственного регулирования процесса налогового планирования.
- Оценка важности налогового планирования для управления финансами организации.
- Изучение роли менеджмента в осуществлении налогового планирования.
- Освоение методов управления фискальными рисками как бизнес-процесс.
- Изучение концепции налоговой выгоды и коммерческой осмотрительности.
- Оценка реальности деятельности бизнеса и ведения деятельности с повышенным налоговым риском.
- Понимание пределов осуществления прав налогоплательщика по исчислению налоговой базы и суммы налога.
- Определение умысла в действиях менеджмента при совершении налогового правонарушения.
- Изучение корпоративной и индивидуальной ответственности за неуплату/уклонение от уплаты налогов.
- Понимание личных уголовных рисков менеджмента, связанных с уклонением от уплаты налогов.
- Освоение субсидиарной ответственности менеджмента.
- Изучение взыскания недоимки налогоплательщика с аффилированных лиц.
- Анализ правоприменительной практики по теме налогового планирования.
- Оптимизировать и минимизировать налогообложение.
- Различать налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов.
- Управлять фискальными рисками как бизнес-процесс.
- Оценивать налоговую выгоду и коммерческую осмотрительность.
- Определять пределы осуществления прав налогоплательщика.
- Учитывать личные уголовные риски менеджмента при налоговом планировании.
- Понимать субсидиарную ответственность менеджмента.
- Взыскивать недоимку налогоплательщика с аффилированных лиц.
- Изучать правоприменительную практику по теме налогового планирования.
- Разрабатывать тактику и стратегию судебной защиты интересов налогоплательщика.
- Виды, характеристики, особенности специальных налоговых режимов и их применение в 2024/2025 г.
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
- Упрощенная налоговая система в 2024/2025 г.
- Выбор объекта налогообложения на УСН. Принципиальные отличия и возможности
- Налог на добавленную стоимость для УСН с 2025 г.
- Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей на УСН в 2024/2025 г.
- Порядок и требования по заполнению налоговых деклараций на УСН в 2024/2025 г.
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)
- Патентная налоговая система в 2024/2025 г.
- Налог на профессиональный доход 2024/2025 г.
- Узнаете все возможности и действующие льготы для субъектов малого бизнеса и особенности их подтверждения.
- Полный анализ всех специальных налоговых режимов для организаций и ИП (ЕСХН, УСН, ПСН, «самозанятые»).
- Сможете сделать рациональный выбор варианта УСН с учетом предотвращения налоговых рисков.
- Оценить все достоинства и недостатки УСН, оптимизирующие схемы работы для юридических лиц и ИП.
- На практических примерах получите навык в расчёте налогов и заполнении налоговой отчетности.
- Эффективной работы для организаций и ИП на спецрежимах. Возможности совмещения ПСН с другими системами.
- Теория налогообложения
- Налоговый контроль
- Налог на добавленную стоимость
- Налог на прибыль организаций: новое в законодательстве, методология и практика исчисления
- Имущественные налоги
- Единый налоговый счет. Условия взаимодействия с ИФНС.
- Заполнение бухгалтерской отчетности. Взаимосвязь бухгалтерской и налоговой отчетности.
- Оцените ответственность налогоплательщиков, виды санкций при нарушениях налогового законодательства.
- Алгоритмам проведения налоговых проверок, процедуре досудебного и судебного обжалования актов налоговых органов.
- Порядку исчисления НДС, применению налоговых вычетов, освобождению от НДС, льготным видам деятельности, «раздельному» учету, восстановлению и обязанностям налогового агента по НДС.
- Методам применения ПБУ 18/02, сближению бухгалтерского и налогового учета. Определению доходов и расходов для исчисления налога на прибыль, оптимизации с учетом налоговых рисков.
- Особенностям исчисления налога на имущество, транспортного и земельного налога, региональные льготы.
- Практическим примерам для расчета и заполнения декларации по НДС, Налогу на прибыль, а также бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
- Виды, характеристики, особенности специальных налоговых режимов и их применение в 2024/2025 г.
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
- Упрощенная налоговая система в 2024/2025 г.
- Выбор объекта налогообложения на УСН. Принципиальные отличия и возможности
- Налог на добавленную стоимость для УСН с 2025 г.
- Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей на УСН в 2024/2025 г.
- Порядок и требования по заполнению налоговых деклараций на УСН в 2024/2025 г.
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)
- Патентная налоговая система в 2024/2025 г.
- Налог на профессиональный доход 2024/2025 г.
- Узнаете все возможности и действующие льготы для субъектов малого бизнеса и особенности их подтверждения.
- Полный анализ всех специальных налоговых режимов для организаций и ИП (ЕСХН, УСН, ПСН, «самозанятые»).
- Сможете сделать рациональный выбор варианта УСН с учетом предотвращения налоговых рисков.
- Оценить все достоинства и недостатки УСН, оптимизирующие схемы работы для юридических лиц и ИП.
- На практических примерах получите навык в расчёте налогов и заполнении налоговой отчетности.
- Эффективной работы для организаций и ИП на спецрежимах. Возможности совмещения ПСН с другими системами.
- Вводные данные
- Учет аренды у арендатора
- Учет аренды у арендодателя
- Заключительные положения
- Вести учет аренды у арендатора и арендодателя с соблюдением ФСБУ 25/2018
- Отражать лизинговые операции (финансовая аренда) в учете лизингоприобретателя и лизингодателя
- Проводить дисконтирование
- Формировать стоимость права пользования аренды (ППА)
- Выбор организационно-правовой формы и ОКВЭД при работе с маркетплейсами.
- Анализ всех систем налогообложения для торговли через маркетплейсы на практических примерах.
- Документооборот при работе с маркетплейсами.
- Основные операции учета по товародвижению через маркетплейсы.
- Обзор личного кабинета Wildberries и расшифровка отчётов. Особенности отражения продаж и возвратов, отрицательной комиссии, продаж в страны СНГ, а также сверки с маркетплейсом.
- Обзор личного кабинета OZON и расшифровка отчётов. Особенности учета баллов, сдача отчётности в ФТС при продажах в страны СНГ, учет факторинговых операций.
- Обзор личного кабинета Яндекс.Маркет и расшифровка отчётов. Особенности учета реализации товаров по договору размещения, а также учет скидок по договору продвижения. Особенности отражение операций по Отчету об исполнении поручений.
- Начало работы в программе 1С БП 3.0 по агентским договорам. Базовые настройки, загрузка номенклатуры, создание контрагента и договоров для работы с комиссионером.
- Поступление товаров и учёт передачи товаров на комиссию в 1С.
- Отражение отчета комиссионера о продажах и уведомление о выкупе в 1С. Отражение реализации товаров без перехода права собственности и реализации отгруженных товаров при учете на Яндекс.Маркет.
- Отражение агентского вознаграждения и входящих услуг от маркетплейса. Проведение корректировки долга задолженности.
- Отражение поступлений денежных средств от комиссионера в 1С и сверка взаиморасчетов с маркетплейсом.
- Отражение начисления НДС при работе с комиссионером.
- Выбирать стратегию работы с маркетплейсами (форма экономического субъекта, система налогообложения, ОКВЭД)
- Рассчитывать налоги при любой системе налогообложения при работе с маркетплейсами
- Пользоваться личными кабинетами ОЗОН и Wildberries
- Автоматизировать взаимоотношения с учетом агентских схем при работе с маркетплейсами в программе 1С: Бухгалтерия
- Оценивать возможные налоговые риски
- Оказывать бухгалтерские услуги поставщикам маркетплейсов
- Теория налогообложения
- Налоговый контроль
- Налог на добавленную стоимость
- Налог на прибыль организаций: новое в законодательстве, методология и практика исчисления
- Имущественные налоги
- Единый налоговый счет. Условия взаимодействия с ИФНС.
- Заполнение бухгалтерской отчетности. Взаимосвязь бухгалтерской и налоговой отчетности.
- Виды, характеристики, особенности специальных налоговых режимов и их применение в 2024/2025 г.
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
- Упрощенная налоговая система в 2024/2025 г.
- Выбор объекта налогообложения на УСН. Принципиальные отличия и возможности
- Налог на добавленную стоимость для УСН с 2025 г.
- Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей на УСН в 2024/2025 г.
- Порядок и требования по заполнению налоговых деклараций на УСН в 2024/2025 г.
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)
- Патентная налоговая система в 2024/2025 г.
- Налог на профессиональный доход 2024 г
- Оцените ответственность налогоплательщиков, виды санкций при нарушениях налогового законодательства.
- Алгоритму проведения налоговых проверок, ППА, процедуре досудебного и судебного обжалования актов налоговых органов.
- Порядку исчисления НДС, Налога на прибыль, применение налоговых вычетов, освобождение от НДС, применение ПБУ 18/02.
- Анализу специальных налоговых режимов для ЮР лиц и ИП (ЕСХН, УСН, ПСН, «самозанятые»). Оцените все достоинства и недостатки УСН с учетом изменений 2025 г.
- Особенностям исчисления налога на имущество, транспортного и земельного налога, региональных льгот.
- Практическим примерам для расчета и заполнения декларации по НДС, Налогу на прибыль, деклараций при УСН, бух. баланса и отчета о финансовых результатах.
- Нормативное регулирование ВЭД в 2024/2025 году. Внешнеторговые контракты.
- Порядок применения таможенных процедур, предусмотренных ТК ЕЭС.
- Валютный контроль. Отражение валютных операций в бухгалтерском учете.
- Налогообложение экспортных и импортных операций. Взаимодействие с налоговыми органами.
- Импорт товаров из стран дальнего зарубежья.
- Импорт из стран ЕАЭС.
- Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья.
- Экспорт в страны ЕАЭС.
- Порядку составления контрактов, видам, особенностям, условиям ИНКОТЕРМС, контролю.
- Алгоритмам взаимодействия с таможенным органом, структуре ТК ЕАЭС, декларированию, определению таможенной стоимости, обязательным платежам и сборам.
- Узнаете про нормативное регулирование валютного контроля, регистрацию контракта, сроки и алгоритм взаимодействия с банком.
- Отражению в бухгалтерском учете внешнеторговых операций, обязательному документообороту.
- Особенностям НДС при режиме импорт/экспорта, взаимодействию с налоговым органом, при отражении внешнеторговых операций со странами ЕАЭС и другими странами.
- Разбор реальных кейсов: импорт/экспорт со странами ЕАЭС и другими странами: отражение операций в программе 1С, таможенной декларирование в ФТС, взаимодействие с банком по валютному контролю.
- Международный учет, предпосылки возникновения МСФО, структура СМСФО, порядок принятия стандартов.
- МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности»
- МСФО (IAS) № 2 «Запасы»
- МСФО (IFRS) № 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»
- МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»
- Стандарты, определяющие принципы отражения объединений бизнеса и правила подготовки консолидированной финансовой отчетности:
- Итоговое тестирование
- Учитывать операции в соответствии с международными стандартами отчётности
- Готовить и представлять финансовую отчётность для предприятий в соответствии с МСФО
- Применять концептуальные основы и нормативную базу для подготовки отчётности
- Анализировать и интерпретировать финансовую отчётность
- Выполнять консолидацию группы компаний
- Использовать базовые принципы признания активов и обязательств
- Интерпретировать законы и подзаконные акты, эффективно использовать их на практике.
- Грамотно реагировать на требования налоговых органов и отстаивать интересы налогоплательщиков.
- Выбирать оптимальные налоговые режимы и разрабатывать налоговую политику, снижая затраты компании.
- Разбираться в процедурах налоговых проверок и контролировать соблюдение законодательства.
- Для получения статуса профессионального налогового консультанта и диплома.
-
1)Освоение методик оптимизации и минимизации налогообложения. 2)Изучение понятия налогового планирования и уклонения от уплаты налогов. 3)Понимание перспектив государственного регулирования процесса налогового планирования. 4)Оценка важности налогового планирования для управления финансами организации. 5)Изучение роли менеджмента в осуществлении налогового планирования. 6)Освоение методов управления фискальными рисками как бизнес-процесс. 7)Изучение концепции налоговой выгоды и коммерческой осмотрительности. 8)Оценка реальности деятельности бизнеса и ведения деятельности с повышенным налоговым риском. 9)Понимание пределов осуществления прав налогоплательщика по исчислению налоговой базы и суммы налога. 10)Определение умысла в действиях менеджмента при совершении налогового правонарушения. 11)Изучение корпоративной и индивидуальной ответственности за неуплату/уклонение от уплаты налогов. 12)Понимание личных уголовных рисков менеджмента, связанных с уклонением от уплаты налогов. 13)Освоение субсидиарной ответственности менеджмента. 14)Изучение взыскания недоимки налогоплательщика с аффилированных лиц. 15)Анализ правоприменительной практики по теме налогового планирования.
-
1)Оптимизировать и минимизировать налогообложение. 2)Различать налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов. 3)Управлять фискальными рисками как бизнес-процесс. 4)Оценивать налоговую выгоду и коммерческую осмотрительность. 5)Определять пределы осуществления прав налогоплательщика. 6)Учитывать личные уголовные риски менеджмента при налоговом планировании. 7)Понимать субсидиарную ответственность менеджмента. 8)Взыскивать недоимку налогоплательщика с аффилированных лиц. 9)Изучать правоприменительную практику по теме налогового планирования. 10)Разрабатывать тактику и стратегию судебной защиты интересов налогоплательщика.
-
1)Виды, характеристики, особенности специальных налоговых режимов и их применение в 2024/2025 г. 2)Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 3)Упрощенная налоговая система в 2024/2025 г. 4)Выбор объекта налогообложения на УСН. Принципиальные отличия и возможности 5)Налог на добавленную стоимость для УСН с 2025 г. 6)Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей на УСН в 2024/2025 г. 7)Порядок и требования по заполнению налоговых деклараций на УСН в 2024/2025 г. 8)Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) 9)Патентная налоговая система в 2024/2025 г. 10)Налог на профессиональный доход 2024/2025 г.
-
1)Узнаете все возможности и действующие льготы для субъектов малого бизнеса и особенности их подтверждения. 2)Полный анализ всех специальных налоговых режимов для организаций и ИП (ЕСХН, УСН, ПСН, «самозанятые»). 3)Сможете сделать рациональный выбор варианта УСН с учетом предотвращения налоговых рисков. 4)Оценить все достоинства и недостатки УСН, оптимизирующие схемы работы для юридических лиц и ИП. 5)На практических примерах получите навык в расчёте налогов и заполнении налоговой отчетности. 6)Эффективной работы для организаций и ИП на спецрежимах. Возможности совмещения ПСН с другими системами.
-
1)Теория налогообложения 2)Налоговый контроль 3)Налог на добавленную стоимость 4)Налог на прибыль организаций: новое в законодательстве, методология и практика исчисления 5)Имущественные налоги 6)Единый налоговый счет. Условия взаимодействия с ИФНС. 7)Заполнение бухгалтерской отчетности. Взаимосвязь бухгалтерской и налоговой отчетности.
-
1)Оцените ответственность налогоплательщиков, виды санкций при нарушениях налогового законодательства. 2)Алгоритмам проведения налоговых проверок, процедуре досудебного и судебного обжалования актов налоговых органов. 3)Порядку исчисления НДС, применению налоговых вычетов, освобождению от НДС, льготным видам деятельности, «раздельному» учету, восстановлению и обязанностям налогового агента по НДС. 4)Методам применения ПБУ 18/02, сближению бухгалтерского и налогового учета. Определению доходов и расходов для исчисления налога на прибыль, оптимизации с учетом налоговых рисков. 5)Особенностям исчисления налога на имущество, транспортного и земельного налога, региональные льготы. 6)Практическим примерам для расчета и заполнения декларации по НДС, Налогу на прибыль, а также бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
-
1)Виды, характеристики, особенности специальных налоговых режимов и их применение в 2024/2025 г.2)Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)3)Упрощенная налоговая система в 2024/2025 г.4)Выбор объекта налогообложения на УСН. Принципиальные отличия и возможности5)Налог на добавленную стоимость для УСН с 2025 г.6)Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей на УСН в 2024/2025 г.7)Порядок и требования по заполнению налоговых деклараций на УСН в 2024/2025 г.8)Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)9)Патентная налоговая система в 2024/2025 г.10)Налог на профессиональный доход 2024/2025 г.
-
1)Узнаете все возможности и действующие льготы для субъектов малого бизнеса и особенности их подтверждения. 2)Полный анализ всех специальных налоговых режимов для организаций и ИП (ЕСХН, УСН, ПСН, «самозанятые»). 3)Сможете сделать рациональный выбор варианта УСН с учетом предотвращения налоговых рисков. 4)Оценить все достоинства и недостатки УСН, оптимизирующие схемы работы для юридических лиц и ИП. 5)На практических примерах получите навык в расчёте налогов и заполнении налоговой отчетности. 6)Эффективной работы для организаций и ИП на спецрежимах. Возможности совмещения ПСН с другими системами.
-
1)Вводные данные 2)Учет аренды у арендатора 3)Учет аренды у арендодателя 4)Заключительные положения
-
1)Вести учет аренды у арендатора и арендодателя с соблюдением ФСБУ 25/2018 2)Отражать лизинговые операции (финансовая аренда) в учете лизингоприобретателя и лизингодателя 3)Проводить дисконтирование 4)Формировать стоимость права пользования аренды (ППА)
-
1)Выбор организационно-правовой формы и ОКВЭД при работе с маркетплейсами. 2)Анализ всех систем налогообложения для торговли через маркетплейсы на практических примерах. 3)Документооборот при работе с маркетплейсами. 4)Основные операции учета по товародвижению через маркетплейсы. 5)Обзор личного кабинета Wildberries и расшифровка отчётов. Особенности отражения продаж и возвратов, отрицательной комиссии, продаж в страны СНГ, а также сверки с маркетплейсом. 6)Обзор личного кабинета OZON и расшифровка отчётов. Особенности учета баллов, сдача отчётности в ФТС при продажах в страны СНГ, учет факторинговых операций. 7)Обзор личного кабинета Яндекс.Маркет и расшифровка отчётов. Особенности учета реализации товаров по договору размещения, а также учет скидок по договору продвижения. Особенности отражение операций по Отчету об исполнении поручений.8)Начало работы в программе 1С БП 3.0 по агентским договорам. Базовые настройки, загрузка номенклатуры, создание контрагента и договоров для работы с комиссионером. 9)Поступление товаров и учёт передачи товаров на комиссию в 1С. 10)Отражение отчета комиссионера о продажах и уведомление о выкупе в 1С. Отражение реализации товаров без перехода права собственности и реализации отгруженных товаров при учете на Яндекс.Маркет. 11)Отражение агентского вознаграждения и входящих услуг от маркетплейса. Проведение корректировки долга задолженности. 12)Отражение поступлений денежных средств от комиссионера в 1С и сверка взаиморасчетов с маркетплейсом. 13)Отражение начисления НДС при работе с комиссионером.
-
1)Выбирать стратегию работы с маркетплейсами (форма экономического субъекта, система налогообложения, ОКВЭД)2)Рассчитывать налоги при любой системе налогообложения при работе с маркетплейсами3)Пользоваться личными кабинетами ОЗОН и Wildberries 4)Автоматизировать взаимоотношения с учетом агентских схем при работе с маркетплейсами в программе 1С: Бухгалтерия 5)Оценивать возможные налоговые риски 6)Оказывать бухгалтерские услуги поставщикам маркетплейсов
-
1)Теория налогообложения 2)Налоговый контроль 3)Налог на добавленную стоимость 4)Налог на прибыль организаций: новое в законодательстве, методология и практика исчисления 5)Имущественные налоги 6)Единый налоговый счет. Условия взаимодействия с ИФНС. 7)Заполнение бухгалтерской отчетности. Взаимосвязь бухгалтерской и налоговой отчетности. 8)Виды, характеристики, особенности специальных налоговых режимов и их применение в 2024/2025 г. 9)Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 10)Упрощенная налоговая система в 2024/2025 г. 11)Выбор объекта налогообложения на УСН. Принципиальные отличия и возможности 12)Налог на добавленную стоимость для УСН с 2025 г. 13)Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей на УСН в 2024/2025 г. 14)Порядок и требования по заполнению налоговых деклараций на УСН в 2024/2025 г. 15)Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) 16)Патентная налоговая система в 2024/2025 г. 17)Налог на профессиональный доход 2024 г
-
1)Оцените ответственность налогоплательщиков, виды санкций при нарушениях налогового законодательства. 2)Алгоритму проведения налоговых проверок, ППА, процедуре досудебного и судебного обжалования актов налоговых органов. 3)Порядку исчисления НДС, Налога на прибыль, применение налоговых вычетов, освобождение от НДС, применение ПБУ 18/02. 4)Анализу специальных налоговых режимов для ЮР лиц и ИП (ЕСХН, УСН, ПСН, «самозанятые»). Оцените все достоинства и недостатки УСН с учетом изменений 2025 г. 5)Особенностям исчисления налога на имущество, транспортного и земельного налога, региональных льгот. 6)Практическим примерам для расчета и заполнения декларации по НДС, Налогу на прибыль, деклараций при УСН, бух. баланса и отчета о финансовых результатах.
-
1)Нормативное регулирование ВЭД в 2024/2025 году. Внешнеторговые контракты. 2)Порядок применения таможенных процедур, предусмотренных ТК ЕЭС. 3)Валютный контроль. Отражение валютных операций в бухгалтерском учете. 4)Налогообложение экспортных и импортных операций. Взаимодействие с налоговыми органами. 5)Импорт товаров из стран дальнего зарубежья. 6)Импорт из стран ЕАЭС. 7)Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья. 8)Экспорт в страны ЕАЭС.
-
1)Порядку составления контрактов, видам, особенностям, условиям ИНКОТЕРМС, контролю. 2)Алгоритмам взаимодействия с таможенным органом, структуре ТК ЕАЭС, декларированию, определению таможенной стоимости, обязательным платежам и сборам. 3)Узнаете про нормативное регулирование валютного контроля, регистрацию контракта, сроки и алгоритм взаимодействия с банком. 4)Отражению в бухгалтерском учете внешнеторговых операций, обязательному документообороту. 5)Особенностям НДС при режиме импорт/экспорта, взаимодействию с налоговым органом, при отражении внешнеторговых операций со странами ЕАЭС и другими странами. 6)Разбор реальных кейсов: импорт/экспорт со странами ЕАЭС и другими странами: отражение операций в программе 1С, таможенной декларирование в ФТС, взаимодействие с банком по валютному контролю.
-
1)Международный учет, предпосылки возникновения МСФО, структура СМСФО, порядок принятия стандартов. 2)МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности» 3)МСФО (IAS) № 2 «Запасы» 4)МСФО (IFRS) № 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» 5)МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» 6)Стандарты, определяющие принципы отражения объединений бизнеса и правила подготовки консолидированной финансовой отчетности:7)Итоговое тестирование
-
1)Учитывать операции в соответствии с международными стандартами отчётности 2)Готовить и представлять финансовую отчётность для предприятий в соответствии с МСФО 3)Применять концептуальные основы и нормативную базу для подготовки отчётности 4)Анализировать и интерпретировать финансовую отчётность 5)Выполнять консолидацию группы компаний 6)Использовать базовые принципы признания активов и обязательств
-
1)Интерпретировать законы и подзаконные акты, эффективно использовать их на практике. 2)Грамотно реагировать на требования налоговых органов и отстаивать интересы налогоплательщиков. 3)Выбирать оптимальные налоговые режимы и разрабатывать налоговую политику, снижая затраты компании. 4)Разбираться в процедурах налоговых проверок и контролировать соблюдение законодательства. 5)Для получения статуса профессионального налогового консультанта и диплома.
#1. Актуальное обучение
Moscow, RU- Внимательно следим за тем, чтобы информация по каждому из тысячи представленных у нас курсов регулярно обновлялась. На портале собраны только актуальные данные, полученные напрямую от онлайн-школ.
- Дата начала: 2025-01-15
- Дата окончания: 2025-01-20
- Большой выбор курсов
#2. Реальные отзывы учеников
Moscow, RU- Мы собираем только существующие кейсы и мнения, и размещаем отзывы только с проверенных источников.
- Дата начала: 2025-01-15
- Дата окончания: 2025-01-20
- Отзывы о школах
#3. Все акции онлайн-школ
Moscow, RU- В разделе «акции» представлены актуальные скидки и работающие промокоды на онлайн-обучение. Даём возможность приобрести курсы по самым низким ценам на индивидуальных условиях, полученных благодаря сотрудничеству Азбуки Курсов и онлайн-школ.
- Дата начала: 2025-01-15
- Дата окончания: 2025-01-20
- Акции в онлайн-школах